04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Pagamento Fattura n.11/00/20190119 del 31/05/2019
170,00
170,00
15/06/2019 15/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Museo Arte Mod. e Cont. Trento-Rovereto (96016110221) Aggiudicatari: Museo Arte Mod. e Cont. Trento-Rovereto (96016110221)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02889000176) Aggiudicatari: IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02889000176)
materiale informatico ordine acquisto del 17/12/2019
53,00
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Pagamento Fattura n.211 del 26/04/2019
360,00
360,00
09/05/2019 09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985) Aggiudicatari: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985)
Pagamento Fattura n.800702 del 24/04/2019
3.229,01
3.229,01
09/05/2019 09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.19/A del 27/05/2019
327,87
327,87
28/05/2019 28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Seleneva di Scalvenzi Andrea (SCLNDR70H28B157D) Aggiudicatari: Seleneva di Scalvenzi Andrea (SCLNDR70H28B157D)
Pagamento Fattura n.311 del 12/04/2019
227,00
227,00
19/04/2019 19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Pagamento Fattura n.800887 del 28/05/2019
122,85
122,85
01/06/2019 01/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193) Aggiudicatari: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193)
MATERIALE DIDATTICO ORDINE ACQUISTO DEL 10/12/2019
523,28
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
buono d'ordine n 8 per dischi usb
167,34
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Pagamento Fattura n.36E del 03/05/2019
434,29
434,29
20/05/2019 20/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC. COOP. (01472050200) Aggiudicatari: MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC. COOP. (01472050200)
Pagamento Fattura n.174 del 10/04/2019
395,45
395,45
19/04/2019 19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985) Aggiudicatari: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985)
GRUPPO CONTINUITA' ORDINE ACQUISTO DEL 03/12/2019
75,00
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Pagamento Fattura n.484 del 16/05/2019
454,54
454,54
28/05/2019 01/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Pagamento Fattura n.2019/0000091/ao del 19/04/2019
MATERIALE DI CANCELLERIA ORDINE ACQUISTO DEL 17/12/2019
238,97
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.227 del 14/05/2019
890,03
890,03
20/05/2019 20/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SMILE iniziative culturali e linguistiche (03426740365) Aggiudicatari: SMILE iniziative culturali e linguistiche (03426740365)
Pagamento Fattura n.145 PA del 31/05/2019
641,00
641,00
08/06/2019 08/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: parco natura viva garda zoological park SRL (01771090238) Aggiudicatari: parco natura viva garda zoological park SRL (01771090238)
Pagamento Fattura n.1290 del 30/10/2019
105,00
105,00
07/11/2019 07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Pagamento Fattura n.2019/0000118/AO del 13/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 3D Solution S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution S.r.l. (07173740635)
Pagamento Fattura n.450 del 04/09/2019
34,38
34,38
29/10/2019 29/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA di Proietti Marco & C. s.n.c (02024670172) Aggiudicatari: DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA di Proietti Marco & C. s.n.c (02024670172)
FATTURA n°35/PA ARDIGò
4.426,65
0,00
19/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.2019/0000068/ao del 25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985) Aggiudicatari: Autonoleggio Baiguera di Gaffuri Nicholas & C. Sas (03752940985)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Polizza AIG EUROPE s.a 30167 assicurazione alunni A.S.2018-2019
catena rossa alla porta delle fate gita 9 maggio infanzia arcobaleno
511,48
511,48
16/04/2019 16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Catena rossa alla porta delle fate (PEALNR70E57E738R) Aggiudicatari: Catena rossa alla porta delle fate (PEALNR70E57E738R)
MATERIALE DIDATTICO ORDINE ACQUISTO DEL 17/12/2019
2.103,54
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.545/PA del 02/04/2019
4.400,00
4.400,00
19/04/2019 09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GES.CO. S.r.l. Società Unipersonale (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO. S.r.l. Società Unipersonale (02640280349)
Materiale didattico ordine acquisto del 10/12/2019
1.174,94
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.1467 del 13/12/2019
149,00
149,00
16/12/2019 16/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Pagamento Fattura n.316/PA del 31/10/2019
3.495,49
3.495,49
07/11/2019 07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193) Aggiudicatari: Ardigò Professional s.r.l. (00965910193)
Materiale di pulizia ordine acquisto del 17/12/2019
30,90
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.422 del 13/05/2019
410,91
410,91
20/05/2019 20/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
Pagamento Fattura n.20194E17609 del 04/06/2019
595,00
595,00
15/06/2019 15/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Pagamento Fattura n.264 del 22/05/2019
1.052,78
1.052,78
25/05/2019 25/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SMILE iniziative culturali e linguistiche (03426740365) Aggiudicatari: SMILE iniziative culturali e linguistiche (03426740365)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171) Aggiudicatari: AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS (03592760171)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: La-Med Center S.r.l. (02936790985) Aggiudicatari: La-Med Center S.r.l. (02936790985)
ORDINE ACQUISTO DEL 19/12/2019 SEDIA
35,00
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.1367 del 26/11/2019
205,22
205,22
12/12/2019 12/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
BUONO ORDINE DEL 03/12/2019 ABBONAMENTO 1 ANNO BACKUPPER TECHNICIAN PLUS
50,00
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Pagamento Fattura n.4/19 del 17/06/2019
850,00
850,00
27/06/2019 27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Tomasini Giovanni (TMSGNN85C22B157G) Aggiudicatari: Tomasini Giovanni (TMSGNN85C22B157G)
MATERIALE DIDATTICO ORDINE ACQUISTO DEL 17/12/2019
728,91
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
Pagamento Fattura n.1203 del 17/10/2019
69,00
69,00
29/10/2019 29/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Pagamento Fattura n.519 del 30/04/2019
300,00
300,00
09/05/2019 09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987) Aggiudicatari: GIFEL di Felter Enrica e C s.n.c (03346380987)
Pagamento Fattura n.29/06 del 03/07/2019
340,00
340,00
15/07/2019 15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: le risorgive di Rocco Gaia e Michele società agricole S.S. (03993010986) Aggiudicatari: le risorgive di Rocco Gaia e Michele società agricole S.S. (03993010986)
USP-SMT1000IC ORDINE ACQUISTO DEL 03/12/2019
460,00
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T) Aggiudicatari: CTZETA INFORMATICA DI CARLO TIRA (TRICRL67H16B157T)
Pagamento Fattura n.FPA2/19 del 07/06/2019
2.738,61
2.738,61
15/06/2019 27/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Tomasini Giovanni (TMSGNN85C22B157G) Aggiudicatari: Tomasini Giovanni (TMSGNN85C22B157G)
Pagamento Fattura n.354 del 11/06/2019
1.225,00
1.225,00
15/06/2019 15/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Associazione Lirica e Concertistica Italiana AS.LI.CO. (02993490156) Aggiudicatari: Associazione Lirica e Concertistica Italiana AS.LI.CO. (02993490156)
Pagamento Fattura n.2019-NFE17-0000095 del 16/04/2019
161,90
161,90
16/04/2019 16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l. (03329360170) Aggiudicatari: CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l. (03329360170)
Pagamento Fattura n.56 del 07/05/2019
1.217,21
1.217,21
09/05/2019 09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: sporting center val di sole s.r.l. (01288640228) Aggiudicatari: sporting center val di sole s.r.l. (01288640228)
Pagamento Fattura n.55 del 30/04/2019
323,55
323,55
09/05/2019 09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Associazione Pro Loco per Ufficio turistico (01000870194) Aggiudicatari: Associazione Pro Loco per Ufficio turistico (01000870194)
Pagamento Fattura n.000051-0cp0pa del 27/05/2019
190,00
190,00
01/06/2019 01/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ial Lombardia SRL impr. sociale (80145370153) Aggiudicatari: ial Lombardia SRL impr. sociale (80145370153)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GES.CO. S.r.l. Società Unipersonale (02640280349) Aggiudicatari: GES.CO. S.r.l. Società Unipersonale (02640280349)
Pagamento Fattura n.801025 del 12/06/2019
76,60
76,60
15/06/2019 15/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Associazione di promozione sociale IL SALTERIO (03317410177) Aggiudicatari: Associazione di promozione sociale IL SALTERIO (03317410177)
Pagamento Fattura n.20194e12881 del 27/04/2019
211,31
211,31
09/05/2019 09/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (00150470342)
Pagamento Fattura n.2/67 del 29/03/2019
400,00
400,00
19/04/2019 19/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS (03614510174) Aggiudicatari: ECO VOS FACILITY MANAGEMENT SCS ONLUS (03614510174)
Pagamento Fattura n.2/212 del 19/11/2019
245,00
245,00
11/12/2019 11/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Colibrì Società Cooperativa Sociale - ONLUS (02105200170) Aggiudicatari: Colibrì Società Cooperativa Sociale - ONLUS (02105200170)
MATERIALE DIDATTICO ORDINE ACQUISTO DEL 10/12/2019
1.419,39
0,00
23/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171) Aggiudicatari: EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. s.n.c. (01872630171)